
1、负责对系统所有录入数据进行正确性一致性审查。
2、负责财务稽核和会计报告工作。
4、具体实施公司的稽核工作并提交定期或不定期的稽核报告。
5、负责开展内控评价工作,排查公司内部风险点。 协助上级对专项审计中发现的流程缺陷进行评估,与相关部门沟通并汇报管理层,探讨整改措施,推动后续整改,提升公司内部控制水平。 协助上级对新上线流程和现有流程变更进行风险评估,提出富有建设性和专业建议; 协助上级与公司相关部门密切沟通,对流程优化效果持续监控,并定期采取适当程序进行复核和再评估; 负责协助编制完善的内控手册,以及建立真实有效可操作的风险预警体系。
6、。负责提交相关财务报表,保证准确及时,报表包括(但不限于每日日报表月度费用报表各类返点报表工程报表资金流量表租赁报表应收款报表等。
7、产品质量连万家利害关系你我他
8、收集编制稽核工作底稿,并提交稽核报告草稿。
9、根据部门工作计划,负责定期对分子公司的内控执行情况进行抽查并提交稽核报告;
10、编制稽核报表报告及各项稽核数据台账等; (踏雪诗词 taxue.net)
11、负责稽核团队的工作计划分解与落实,确保团队目标的实现;
12、负责组织本部门岗位职责的编制审核报批;
13、按有关制度规定及时申购领用缴验各类收费收据,每月认真审核票据使用状况,确保票款帐相符。
14、品质是企业生存和发展的根基。
15、制定并完善工作操作手册,管理稽核团队,培养后备人才;
16、按照正常审批程序,负责各类客户的装修返点计算促销返点计算嘉奖返点计算差价返点计算支付等。
17、建质量效益之路创质量效益之业
18、对公司相关部门进行风险管理及内部控制的具体指导。
19、负责审核原始凭证记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
20、具有较强原则性,公正廉洁作风严谨。 此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求 职位描述
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